给建设单位和第三方审计单位,提个醒。我们是某项目的承包人,已经把活儿干完了,钱也给你了。现在收到了审计报告,编号是XXX。我们仔细看了一遍,发现审计过程、计量结果、计价依据、核减金额都有问题,这个报告不能算最终结算的依据。现在给你发函说明情况。项目名称是XX,地点是XX,合同号是XX。我们报的金额是人民币XX元,审计单位核减到XX元。现在双方有争议的金额是人民币XX元。 先说我们为什么不认可这个报告。第一,审计程序不合规。他们没有按规定把我们叫去核对工程量、现场踏勘和沟通争议问题。我们也没机会陈述申辩,他们直接就给出结论了。 第二,工程量计量错了很多地方漏计、少计、错计的情况都有。比如隐蔽工程没量、变更签证没算进去、竣工图和现场不一样也没核实、措施项目的量也不对头。 第三,定额套用和取费标准也有问题。有些项目用的定额不对头费率也不符合合同和当地规定擅自降低取费标准调整人工材料单价导致造价不合理核减。 第四、第五、第六也都是问题重点是变更签证索赔没认、材料价格认定不合理还有其他小问题就不一一说了。 我们正式要求几点: 首先请建设单位和审计单位收到函后7到15个工作日内组织三方开核对会把争议的项目一个个复核现场核实清楚。 其次请审计单位对争议的工程量计价依据核减理由逐一书面回复提供完整的审计工作底稿计算书核减依据等资料。 然后在争议没解决之前这个审计报告不具备结算效力也不能作为支付尾款的依据。 如果还是坚持原来的结论还不改正我们就按照合同约定的方式解决纠纷可能会申请司法工程造价鉴定。 附件里有详细的材料包括结算书施工合同竣工图变更签证监理确认材料等还有工程量对比表和争议明细及计算依据等相关证明资料。 请高度重视这次结算争议尽快组织复核核对避免因审计错误导致工期延误费用争议扩大还有法律风险。 特此函告! 承包人盖章签字联系人电话日期声明:取材网络、谨慎鉴别