顺丰控股这次向投资者解释了很多细节。证券之星那边的消息说,顺丰控股在03月02日把投资者关系平台给用上了,专门回复了大家关心的问题。有位投资者直接问,公司之前在2024年三季报里说过要“3个月内完成清查”,结果现在时间都超了还没解决,到底是啥原因?还有就是这里面有没有什么“查处阻力”或者“内部包庇”的情况?最好把核查的进度表和负责人都露出来看看。另外,大家还想知道内部审计部到底有没有独立调查的权力,还是说非得让管理层点头才能干活?要是公司对内控的承诺老是落空,股东是不是有权要求董事会搞个特别调查委员会?要是行的话,具体咋申请,需要占多少股份?顺丰控股回话说,他们一直都在努力建企业内部控制的体系,把制度、流程、授权这些东西都搭起来了。机构设置上,他们有股东大会、董事会还有经营管理层。董事会下面还有战略、审计这些委员会。职能部门方面也分得挺细,像战略、投资、人事这些都有专门的部门管着。内部审计部门是审计委员会在指导的,这个部门是有独立调查权的,出了结果得给审计委员会汇报。他们提交的报告和整改情况也要同时给管理层看。这事儿是证券之星根据公开信息整理出来的,是AI算法弄的(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。