中信建投2025年内控评价出炉:体系运行有效 高风险业务管控加强

围绕证券公司规范运作与风险防控要求,中信建投证券股份有限公司于2026年3月26日对外披露2025年度内部控制评价报告。报告以2025年12月31日为评价基准日。结论显示:财务报告内部控制上,公司未发现重大缺陷,董事会认为公司已依据有关规范所有重大上保持了有效的财务报告内部控制;非财务报告内部控制上,报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷,仅识别出少量一般缺陷,并已整改到位或处于风险可控状态。

中信建投证券此次内控评价既是对过去一年合规管理的梳理,也为后续风险防控指明方向。在金融改革持续推进的背景下,证券机构如何在业务创新与风险管控之间取得平衡,将直接影响其可持续发展能力。报告所体现的“全链条覆盖、重点领域聚焦”的管理思路,对行业完善内控与提升治理水平具有一定参考价值。